ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
с.Крутченская Байгора
05.09.2022г. № 25
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет от 18.05.2017г. № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании постановления администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет № 24 от 18.05.2017г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ», на основании постановления администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет № 25 от 18.05.2017г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017-2024 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет от 18 мая 2017 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017-2024 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2017-2024» заменить на «2017-2025»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения
Крутче-Байгорский сельсовет К.А.Смольянинова
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет
от 05.09.2022 г № 25
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017 -2025 годы» (далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2017 - 2025 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах". |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 1 задачи 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 44774,949 тыс. руб., из них: 2017 год - 4340,0 тыс. руб.; 2018 год – 4739,2 тыс. руб.; 2019 год – 5103,7 тыс. руб.; 2020 год – 3874,5 тыс. руб.; 2021 год – 4882,4 тыс. руб.; 2022 год – 5320,0 тыс. руб.; 2023 год – 10364,349 тыс. руб.; 2024 год – 3075,4 тыс. руб. 2025 год - 3075,4 тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2016 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
На территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет располагаются 1 село:
с. Крутченская Байгора
Административным центром поселения является с. Крутченская Байгора, расстояние от села Крутченская Байгора до районного центра 20 км (г. Усмань), до областного центра - 93 км. Население по состоянию на 01.01.2017 г. - 622 человека. Плотность населения составляет 12,3 чел./кв.км.
Объекты социальной сферы находящиеся на территории сельского поселения: муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа, детский сад и врачебная амбулатория. На территории Крутче-Байгорского сельсовета расположены: МУК «Досуговый центр», АТС (телефонная станция), отделение почтовой связи, магазин, филиал Сбербанка.
Кроме того на территории сельского поселения находится ряд объектов культурного наследия - памятники истории и архитектуры, для которых отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по их сохранению и восстановлению.
Из них младше трудоспособного возраста- 88 чел., трудоспособного возраста- 387 чел., старше трудоспособного возраста- 147 чел.
Основные природные ресурсы:
1. Земли сельхозназначения - 1005,07 га
2. Водные объекты: пруд Молотка, р.Байгора, пруд Вандышево, пруд Камышево
Объекты социальной сферы находящиеся на территории сельского поселения: муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа, детский сад и врачебная амбулатория. На территории Крутче-Байгорского сельсовета расположены: МУК «Досуговый центр», АТС (телефонная станция), отделение почтовой связи, магазин, филиал Сбербанка.
Кроме того на территории сельского поселения находится ряд объектов культурного наследия - памятники истории и архитектуры, для которых отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по их сохранению и восстановлению.
На улицах сельского поселения установлено 78 светильников уличного освещения.
Услуги стационарной телефонной сети и широкополосного Интерната (с применением оптоволоконных сетей) представляет ОАО «Ростелеком».
Трудовые ресурсы поселения составляют 387 чел.
- незанятые трудовые ресурсы- 48 чел.
-трудовая миграция (г.Усмань, г. Воронеж, г. Липецк) составляет- 92 чел
Экономика поселения
- КФХ- 3, ИП - 1
-ЛПХ- 286 ед., в которых имеется: 208 гол. КРС ( в т. ч. 38 коров), 79 гол. мелкорогатого скота (овец, коз), 1520 гол. птицы. Излишки с/х продукции (в год) составляют: мясо всех видов (КРС, свиней, птицы) – 110ц; - молоко –320ц; овощи (картофель, лук, чеснок) – 300ц.
-сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Байгорский»- 132 члена.
Основные проблемы развития поселения:
1.Зависимость доходной части бюджета поселения от основных налогоплательщиков ООО « Агрохолдинг-АСТ
2. Несмотря на отсутствие зарегистрированных безработных, имеется проблема занятости населения.
3.Слабо развита сфера предоставления бытовых услуг населению.
4. Отсутствует централизованное водоснабжение по 5 улицам
6.Не организован сбор твердых бытовых отходов
7. Протяженность грунтовых дорог составляет 7,7 км.
8. Не достаточно активно развивается сфера малого бизнеса.
9. Отсутствуют предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.
10. Отсутствуют объекты туристической направленности
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2017 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2016 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2017-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 44774,949 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах" – 15273,3 тыс. руб.;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах"- 1,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах"- 9168,0 тыс.руб.;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах" – 20332,649тыс. руб.;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах". (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Смольянинова Клавдия Алексеевна |
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2017 - 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего - 15273,3 тыс. руб., из них: 2017 год - 1793,0 тыс. руб.; 2018 год – 1631,7 тыс. руб.; 2019 год – 1683,4 тыс. руб.; 2020 год – 1902,2 тыс. руб.; 2021год – 1658,8 тыс. руб.; 2022год – 1739,3 тыс. руб.; 2023год – 1638,9 тыс. руб.; 2024год – 1613,0 тыс. руб. 2025 год - 1613,0 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100%.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным.
Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100%
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2017 - 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2017-2025 гг. предположительно составит:
всего – 15273,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 14961,4 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 311,9 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Смольянинова Клавдия Алексеевна |
Задачи Подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2017 - 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1,0 тыс. руб., из них: 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.: 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021год - 0 тыс. руб.; 2022год – 1,0 тыс. руб.; 2023год – 0,0 тыс. руб.; 2024год - 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс.руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2017 - 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2017-2025 гг. предположительно составит всего 1,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 1,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах" (далее - Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. 3. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 9168,0 тыс. руб., из них: 2017 год - 1170,0 тыс. руб.; 2018 год – 1584,7 тыс. руб.; 2019 год – 1468,1 тыс. руб.; 2020 год – 405,9 тыс. руб.; 2021год - 1642,8 тыс. руб.; 2022год - 1955,0 тыс. руб.; 2023год – 320,5 тыс. руб.; 2024год – 310,5 тыс.руб. 2025 год – 310,5 тыс.руб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 100 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%.
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 12 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 64 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 85 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2017 - 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2017-2025 гг. предположительно составит всего 9168,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 3668,3 тыс. руб.;
за счет средств районного бюджета – 6653,7 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета –00,6 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет в 2017-2025 годах" (далее - Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –20332,649 тыс. руб., из них: 2017 год - 1377,0 тыс. руб.; 2018 год – 1522,8 тыс. руб.; 2019 год – 1952,2 тыс. руб.; 2020 год – 1566,4 тыс. руб.; 2021год – 1580,8 тыс. руб.; 2022год – 1624,7 тыс. руб.; 2023год – 8404,949 тыс. руб.; 2024год – 1151,9 тыс. руб. 2025год – 1151,9 тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 70 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до 520 ед. |
|
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Крутченская Байгора, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- капитальный ремонт Досугового центра;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2017 - 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Крутче-Байгорский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2017-2025гг. предположительно составит всего 20332,649 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 10798,249 тыс. руб.;
за счет средств районного бюджета – 1241,2 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 8293,2 тыс. руб.
02.10.2024.
02.10.2024.
03.08.2023.
15.11.2024.
27.06.2024.
27.06.2024.